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老师,我想请教一下,24年暂估的应付账款和应付职工薪酬,25年汇算清缴调增了,公司是小企业会计准则,我25年做分录 借 应付账款 应付职工薪酬 贷利润分配 这样做对吗?为啥这样做完我的报表勾稽不对呢?#其他行业#
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汇算清缴后要补交所得税,这次分录怎么入账#其他行业#
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您好,去年非盈利组织暂估了114000.73,但今年汇算清缴前回来了120000,也在汇算清缴前支付,这个分录怎么做,但在今年做的,去年的报表就不正确了,而且2024年的报表需要给审计做审计报告,这个流程怎么处理#其他行业#
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老师请问1、使用权资产汇算清缴纳税调增是依据折旧+未确认融资费用-实际付款额吗?2、调增部分计 入递延所得税资产,计递延所得税负债吗?3、使用权资产纳税调增的账务处理怎么做#其他行业#
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老师,我们是非盈利组织,去年还有未开票的费用,但去年也没转款,今年汇算清缴前开票并转款可以吗,分录如何做,去年我只简单写了借业务活动成本,贷应付暂估,这笔分录根据前面的情况如何更改,并做账呢#其他行业#
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老师,请问 2024 年归集 100 万到“以前年度损益调整”这个科目,利润表它不体现,与资产负债表勾稽关系不一致,那 2024 年汇算清缴时,这个 100 万填到哪里呢#其他行业#
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老师,接过来的娱乐主播的小规模,上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时,如果未收到对应成本票,这些预提成本的需要冲销掉吗? 应该如何处理?2.上家做了很多虚拟库存现金,用来付款虚拟法人工资,和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗?#其他行业#
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